Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.
Visto: la necesidad de realizar una adecuación al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Telecomunicaciones correspondiente al ejercicio 1989.
Resultando: I) Que por decreto 793/988, de 23 de noviembre de 1988, se
aprobó el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones correspondiente al ejercicio 1989, a precios del período
noviembre 1987/febrero 1988;
II) Que por decreto 242/989, de 23 de mayo de 1989, se aprobó una
adecuación al Presupuesto Operativo, de Operaciones Finacieras y de
Inversiones correspondiente al ejercicio 1989 a efectos de recoger las
variaciones en el nivel general de precios, salarios y tipo de cambio a
diciembre de 1988;
III) Que el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones otorgó a sus funcionarios un aumento salarial del 16 % y del 23 % con vigencias al 1º de marzo y 1º de julio respectivamente, y un incremento del 16,09 % y del 22,53 % para los beneficios sociales que ajustan con el salario mínimo nacional;
IV) Que corresponde de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 26 y 27 del decreto 793/988, ajustar las partidas de gastos tanto de
funcionamiento como de inversión, a efectos de recoger las variaciones en
el nivel general de precios, salarios y tipo de cambio a precios de
enero-octubre de 1989, según su vigencia.
Considerando: I) Que los incrementos salariales dispuestos por el
Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, así como
las restantes medidas reseñadas, se encuentran comprendidas dentro de
los lineamientos de la política económica propiciada por el Poder
Ejecutivo;
II) Que es necesario realizar una modificación presupuestal que autorice el financiamiento de las mismas;
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe.
Atento: a lo expuesto precedentemente,
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Sustitúyanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Operativo de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Telecomunicaciones correspondientes al ejercicio 1989, de acuerdo con el siguiente detalle:
I - RECURSOS ........................................... 120:605.973.000
----------------
1. Ingresos propios ................................... 105:027.696.000
-Del giro ............................ 89:788.557.000
-Ajenos al giro ...................... 1:012.663.000
-IVA ventas .......................... 14:226.476.000
---------------
2. Créditos obtenidos ................................. 15:578.277.000
-Nacionales .......................... 1:855.406.000
-Del exterior ........................ 13:722.871.000
---------------
II - PRESUPUESTO OPERATIVO ................................ 55:468.128.206
Rubro Denominación N$ N$
-- --- -- --
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES ..................... 13:704.542.983
010 Directorio ........................ 29.222.492
011-021 Personal Presup. y contratado ..... 9:911.381.556
032 Prima por antigüedad .............. 1:407.697.598
033 Retribuciones ex directores ....... 5.586.882
041 Personal de temporada ............. 30.658.142
042 Comp. zona balnearia .............. 60.169.930
071 Aguinaldo ......................... 1:018.995.643
072 Horas extra ....................... 396.990.240
075 Adelanto a cuenta (Cong.).......... 14.499.384
079.1 Comp. adscripción a directorio .... 45.882.582
079.2 Comp. por casa habilitación ....... 27.807.622
079.3 Comp. por tareas nocturnas ........ 87.872.088
079.4 Comp. por entrega telegramas ...... 58.381.138
079.5 Otras Comp. (Limp. cabinas) ....... 1.579.754
081 Gastos de representación .......... 3.494.098
082 Quebranto de caja ................. 35.958.136
083 Comp. por docencia ................ 3.073.220
085 Comp. por Superv. obras ........... 20.486.540
089.1 Taller de aparatos ................ 36.984.860
089 2 Equipos zonales ................... 81.354.784
089.3 Equipos de mediciones ............. 116.735.786
089.4 Mesas comprobadoras ............... 32.729.618
089.5 Instalaciones domiciliarias ....... 3.272.984
089.6 Abonados Telef. rural.............. 14.182.844
089.7 Varios ............................ 156.976.536
090 Retrib. Ej. anteriores ............ 97.386.598
096 Licencias no gozadas .............. 5.181.928
------------
1 SERVICIOS NO PERSONALES .......................... 29.415.996.000
-Serv. Internac. de comunicaciones 12:400.400.000
-Intereses y comisiones .......... 7:711.100.000
-Gastos varios ................... 9:304.496.000
--------------
2 MATERIALES Y ARTS. DE CONSUMO .................... 1:896.424.000
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO .................. 1:312.435.000
6 CARGAS LEGALES Y PRESTACIONES .................... 8:714.068.223
611 Impuestos nacionales ............. 139.906.314
612 Impuestos municipales ............ 210.404.832
613 Aporte patronal jubilatorio ...... 2:798.126.270
614 Ap. Ag. telefónicos y guardahilos. 110.904.499
616 Ap. Pat. seguro Accid. trabajo.... 190.500.189
617 Dto. N° 226/82 ................... 139.906.314
618 Ap. Retrib. ejercicios anteriores. 23.196.942
619 Ley N° 12.761 Art. 76 ............ 57.073.857
623 Hogar constituido ................ 1:241.799.200
624 Asignación familiar .............. 261.987.200
628 Prima por nacimiento ............. 46.226.100
629 Prima por matrimonio ............. 18.490.440
631 Reintegro cuota mutual ........... 909.522.000
632 Prestac. por alimentación ........ 2:315.070.000
633 Reintegro cuota telefónica ....... 235.260.000
634 Ap. Pat. seguro de vida .......... 12.158.260
639 Otras prestaciones ............... 3.535.806
-------------
7 TRANSFERENCIAS ................................... 57.209.000
9 ASIGNACIONES - GLOBALES .......................... 367.453.000
--------------
III - OPERACIONES FINANCIERAS .......................... 21:206.009.000
Rubro Denominación N$ N$
-- --------- -- --
8 DESEMBOLSOS FINANCIEROS .......................... 21:206.009.000
822 Amortización de deuda Pca. ...... 16:938.900.000
891 IVA compras ..................... 4:267.109.000
--------------
IV - PRESUPUESTO DE INVERSIONES ....................... 34:385.280.000
Rubro Denominación N$
-- --------- --
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO .................. 23:825.463.000
4 ADQ. DE INMUEBLES Y EQ. EXISTENTES ............... 3.182.000
5 CONST. ADIC. MEJORAS Y REP. EXT. ................. 10:556.635.000
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros 1, 2 y 3 adjuntos que forman parte de este decreto.
Los Rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales" y 6 "Cargas Legales y Prestaciones de Carácter Social" están expresados a precios de enero-octubre de 1989.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de N$ 580,00 (nuevos pesos quinientos ochenta) por dólar americano. Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes rubros presupuestales están expresadas a precios de enero-octubre de 1989.
INCISO 65: A.N.T.E.L.
CUADRO 1: ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS 1989 POR PROYECTO
Y RUBRO
(Gastos totales en miles de dólares)
(Parte de la asignación total prevista en moneda extranjera)
DENOMINACION DEL PROYECTO TOTALES
Sub-programa 2.1: Expansión y
Mejoramiento del Servicio Telefónico 30,717 28,435 2,282
Proy. 01: Servicio Telefónico Urbano en
Montevideo 10,938 9,476 1,462
02: Servicio Telefónico Urbano en
el Interior 12,821 12,353 468
04: Servicio Telefónico Rural 1,345 1,333 12
05: Servicio Telefónico Interurbano
Nacional e Internacional 5,133 4,793 340
06: Teléfonos Públicos 480 480
Sub-programa 2.2: Servicio de
Telecomunicaciones
(Excepto Telefonía) 0 0 0
Proy. 01: Servicios de Telegrafía y
Telex 0 0 0
03: Servicio de Datos 0 0
Sub-programa 2.3: Calidad de los
Servicios de
Telecomunicaciones 0 0 0
Proy. 01: Gestión de Red 0 0 0
02: Gestión de Usuarios 0 0 0
Subprograma 2.4: Administración y Servicios 628 628 0
Proy. 01: Administración 503 503 0
02: Servicios 0 0 0
03: Investigación y Desarrollo 125 125 0
04: Acción Social 0 0 0
TOTAL INCISO (No incluye IVA) 31,345 29,063 2,282
INCISO 65: A.N.T.E.L.
CUADRO 1: ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS 1989 POR PROGRAMA
Y PROYECTO
(Gastos totales en miles de nuevos pesos)
(Precios: Período enero-octubre 1989 según vigencias.
Tipo de cambio: 1 U$S = 580)
DENOMINACION ASIGNACION PTAL RECURSOS ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO
DEL PROYECTO 1989 PROPIOS INTERNO EXTERNO
Sub-programa 2.1:
Expansión y
Mejoramiento del
Servicio Telefónico 31.649,437 16.071,160 1.855,406 13.722,871
Proy. 01: Servicio
Telefónico Urbano
en Montevideo 12.293,510 6.994,160 0 5.299,350
02: Servicio
Telefónico Urbano
en el Interior 13.445,880 6.613,279 0 6.832,601
04: Servicio
Telefónico Rural 1.207,220 595,146 612,074 0
05: Servicio
Telefónico Interurbano
Nacional e Internacional 4.125,550 1.568,770 1.243,332 1.313,448
06: Teléfonos
Públicos 577,277 299,805 0 277,472
Sub-programa 2.2: Servicio
de Telecomunicaciones
(Excepto Telefonía) 222,750 222,750 0 0
Proy. 01: Servicios de
Telegrafía y Telex 95,464 95,464 0 0
03: Servicio de Datos 127,286 127,286 0 0
Sub-programa 2.3: Calidad de
los Servicios de
Telecomunicaciones 589,366 589,366 0 0
Proy. 01: Gestión de Red 0 0 0 0
02: Gestión de
Usuarios 589,366 589,366 0 0
Sub-programa 2.4:
Administración y Servicios 1.923,727 1.923,727 0 0
Proy. 01: Administración 1.501,817 1.501,817 0 0
02: Servicios 225,684 225,684 0 0
03: Investigación y
Desarrollo 132,583 132,583 0 0
04: Acción Social 63,643 63,643 0 0
TOTAL INCISO
(No incluye IVA) 34.385,280 18.807,003 1.855,406 13.722,871
INCISO 65: A.N.TEL.
CUADRO 2: ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS 1989 POR PROYECTO
Y RUBRO
(Gastos totales en miles de nuevos pesos)
(Precios período enero-octubre 1989 según vigencias.
Tipo de cambio: 1 U$S = 580)
DENOMINACION ASIGNACION PTAL RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5
DEL PROYECTO
Sub-programa 2.1:
Expansión y
Mejoramiento del
Servicio Telefónico 31.649,437 21.420,459 3,182 10.225,796
Proy. 01: Servicio
Telefónico Urbano
en Montevideo 12.293,510 8.222,962 0 4.070,548
02: Servicio
Telefónico Urbano
en el Interior 13.445,880 8.363,974 0 5.081,906
04: Servicio
Telefónico Rural 1.207,220 926,143 3,182 277,895
05: Servicio
Telefónico Interurbano
Nacional e Internacional 4.125,550 3.330,103 0 795,447
06: Teléfonos
Públicos 577,277 577,277 0 0
Sub-programa 2.2:
Servicio de
Telecomunicaciones
(Excepto Telefonía) 222,750 222,750 0 0
Proy. 01: Servicios de
Telegrafía y Telex 95,464 95,464 0 0
03: Servicio de
Datos 127,286 127,286 0 0
Sub-programa 2.3: Calidad
de los Servicios de
Telecomunicaciones 589,366 447,386 0 141,980
Proy. 01: Gestión de Red 0 0 0 0
02: Gestión de
Usuarios 589,366 447,386 0 141,980
Sub-programa 2.4:
Administración y
Servicios 1.923,727 1.734,868 0 188,859
Proy. 01: Administración 1.501,817 1.388,975 0 112,842
02: Servicios 225,684 225,684 0 0
03: Investigación
y Desarrollo 132,583 120,209 0 12,374
04: Acción Social 63,643 0 0 63,643
TOTAL INCISO
(No incluye IVA) 34.385,280 23.825,463 3,182 18.556,635